e財財政管理信息系統(tǒng)是一款e財部門預(yù)算軟件,部門預(yù)算是編制政府預(yù)算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算,實行部門預(yù)算制度,需要將部門的各種財政性資金、部門所屬單位收支全部納入預(yù)算編制,該軟件可以幫助匯總分析總結(jié)。
編制方法
收入預(yù)算編制采用標(biāo)準(zhǔn)收入預(yù)算法。通過對國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和重點稅源調(diào)查,建立收入動態(tài)數(shù)據(jù)庫和國民經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)庫,對經(jīng)濟(jì)、財源及其發(fā)展變化趨勢進(jìn)行分析論證的基礎(chǔ)上,選取財政收入相關(guān)指標(biāo),建立標(biāo)準(zhǔn)收入預(yù)算模型,根據(jù)可預(yù)見的經(jīng)濟(jì)性、政策性和管理性等因素,確定修正系數(shù),編制標(biāo)準(zhǔn)收入預(yù)算。
支出預(yù)算編制采用零基預(yù)算法。支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。其中,基本支出預(yù)算實行定員定額管理,人員支出預(yù)算按照工資福利標(biāo)準(zhǔn)和編制定員逐人核定;日常共用支出預(yù)算按照部門性質(zhì)、職責(zé)、工作量差別等劃分若干檔次,制定中長期項目安排計劃,結(jié)合財力狀況,在預(yù)算中優(yōu)先安排急需可行的項目。在此基礎(chǔ)上,編制具有綜合財政預(yù)算特點的部門預(yù)算。
軟件應(yīng)用
部門預(yù)算是事業(yè)發(fā)展計劃的綜合反映,是加強(qiáng)單位宏觀調(diào)控能力、改善資金使用狀況的有效手段,是涉及單位管理的各個方面、集預(yù)測與決策一體的綜合性工作。因此,單位法人以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視部門預(yù)算編制工作,切實履行預(yù)算工作的主體責(zé)任,有效組織相關(guān)部門共同完成編制預(yù)算工作,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、真實性、合理性。各相關(guān)部門應(yīng)按照單位的統(tǒng)一部署,努力做好職責(zé)單位內(nèi)的預(yù)算編制工作,切實實現(xiàn)預(yù)算從基層編起,夯實預(yù)算準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)。