公司財務(wù)流程介紹是一套近乎完美的,doc格式word完整版的公司財務(wù)流程,內(nèi)容包括出納崗工作流程介紹、固定資產(chǎn)核算崗工作流程介紹、內(nèi)部審計崗工作流程介紹等,財務(wù)流程是指財務(wù)部門為實現(xiàn)財務(wù)會計目標(biāo)而進(jìn)行的一系列活動。它包含數(shù)據(jù)的采集、加工、存儲和輸出,是連接業(yè)務(wù)流程和管理流程的橋梁。不管你是需要一份公司財務(wù)管理流程,亦或是公司財務(wù)流程圖,你都可以將這份內(nèi)容超詳細(xì)超全面的公司財務(wù)流程下載下來看看哦!
流程目錄
一、出納崗工作流程 2
二、銷售費用崗工作流程 4
三、管理費用崗工作流程 8
四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 11
五、材料審核崗工作流程 15
六、生產(chǎn)成本核算崗工作流程 19
七、銷售核算崗工作流程 23
八、工資福利崗位工作流程 25
九、稅務(wù)崗工作流程 30
十、內(nèi)部審計崗工作流程 33
十一、主管崗工作流程 38
內(nèi)容摘選
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(一)現(xiàn)金收付
1、收現(xiàn)
根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收款項)
管理費用崗(其他應(yīng)收款)
銷售核算崗(貨款)
成本核算崗(加工費、材料款)
注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的,核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。
(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項,由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù),可以沒有交款人簽字。
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五)管理性工作
1、材料采購、材料成本、庫存管理和應(yīng)付賬款實施有效監(jiān)督,定期對存貨資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評價。
2、參與原輔料采購招標(biāo),審查采購價格執(zhí)行變動情況,及時報告價格變動情況。
3、每月與采購員對賬一次,及時清理客戶單位掛賬,保證應(yīng)付賬款真實準(zhǔn)確。
4、每季度組織倉庫盤點一次,保證原輔材料賬實相符。
(六)工作要求
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。
2、了解財務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉庫管理員、采購員等崗工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。
3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況,熟悉主要原輔材料的名稱規(guī)格、分類、用途、特點等。
4、工作目標(biāo)明確,責(zé)任心強(qiáng),樹立良好的部門形象。
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(十)工作要求
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。
2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。
3、工作目標(biāo)明確,責(zé)任心強(qiáng),樹立良好的部門形象。
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